宜兴市商务局 2022 年度收入◈★ღ、支出预算总计 1,855.78 万元◈★ღ,与上年相比收◈★ღ、支预算总计各减少 9,068.82 万元◈★ღ,减少 83.01%◈★ღ。
(1)一般公共预算拨款收入 1,855.78 万元◈★ღ,与上年相比减少9,068.82 万元◈★ღ,减少 83.01%◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金◈★ღ、市本级政府专项资金等未纳入年初预算◈★ღ。
(1)一般公共服务支出(类)支出 1,212.78 万元◈★ღ,主要用于商贸行政◈★ღ、事业运行支出和其他商贸事务支出等◈★ღ。与上年相比减少7,018.95 万元◈★ღ,减少 85.27%千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金未纳入年初预算◈★ღ。
(2)社会保障和就业支出(类)支出 125.39 万元◈★ღ,主要用于机关事业单位基本养老保险◈★ღ、职业年金缴费支出和行政千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ、事业单位离退休费◈★ღ。与上年相比增加 12.92 万元◈★ღ,增长 11.49%四道口电影院◈★ღ。主要原因是 2022 年预算编制功能科目调整◈★ღ,将行政◈★ღ、事业单位离退休支出纳入社会保障和就业支出◈★ღ。
(3)卫生健康支出(类)支出 50.44 万元◈★ღ,主要用于行政和事业单位医疗支出◈★ღ。与上年相比增加 50.44 万元(去年预算数为 0万元千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ,无法计算增减比率)◈★ღ。主要原因是 2022 年预算编制功能科目调整◈★ღ,将职工医疗保险费用纳入行政◈★ღ、事业单位医疗支出◈★ღ。
(4)住房保障支出(类)支出 467.17 万元◈★ღ,主要用于职工住房公积金◈★ღ、提租补贴及购房补贴支出千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ。与上年相比增加 201.77 万元◈★ღ,增长 76.02%四道口电影院◈★ღ。主要原因是政策性增资◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年收入预算合计 1,855.78 万元◈★ღ,包括本年收入 1,855.78 万元◈★ღ,上年结转结余 0 万元◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年度财政拨款收◈★ღ、支总预算 1,855.78 万元千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ。与上年相比◈★ღ,财政拨款收◈★ღ、支总计各减少 9,068.82 万元◈★ღ,减少 83.01%◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金◈★ღ、市本级政府专项资金等未纳入年初预算◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年财政拨款预算支出 1,855.78 万元◈★ღ,占本年支出合计的 100%◈★ღ。与上年相比◈★ღ,财政拨款支出减少 9,068.82 万元◈★ღ,减少 83.01%◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金◈★ღ、市本级政府专项资金等未纳入年初预算◈★ღ。
1.商贸事务(款)行政运行(项)支出 837.83 万元◈★ღ,与上年相比减少 40.43 万元◈★ღ,减少 4.6%◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,相关行政运行支出调整至卫生健康支出◈★ღ。
2.商贸事务(款)事业运行(项)支出 131.65 万元◈★ღ,与上年相比减少 25.47 万元◈★ღ,减少 16.21%四道口电影院◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,相关事业运行支出调整至卫生健康支出◈★ღ。
3.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出 243.3 万元◈★ღ,与上年相比减少 6,951.4 万元◈★ღ,减少 96.62%◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金未纳入年初预算◈★ღ。
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出4.14 万元◈★ღ,与上年相比增加 4.14 万元(去年预算数为 0 万元◈★ღ,无法计算增减比率)◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,行政单位离退休支出调整至社会保障和就业支出◈★ღ。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.18 万元四道口电影院◈★ღ,与上年相比增加 0.18 万元(去年预算数为 0 万元◈★ღ,无法计算增减比率)◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,事业单位离退休支出调整至社会保障和就业支出◈★ღ。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 80.71 万元◈★ღ,与上年相比增加 5.73 万元◈★ღ,增长7.64%◈★ღ。主要原因是政策性增资◈★ღ。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 40.36 万元◈★ღ,与上年相比增加 2.87 万元◈★ღ,增长7.66%◈★ღ。主要原因是政策性增资◈★ღ。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 43.92 万元◈★ღ,与上年相比增加 43.92 万元(去年预算数为 0 万元◈★ღ,无法计算增减比率)◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,将职工医疗保险费用纳入行政单位医疗支出◈★ღ。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 6.52 万元◈★ღ,与上年相比增加 6.52 万元(去年预算数为 0 万元◈★ღ,无法计算增减比率)◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,将职工医疗保险费用纳入事业单位医疗支出◈★ღ。
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 125.64 万元◈★ღ,与上年相比增加 41.82 万元◈★ღ,增长 49.89%◈★ღ。主要原因是政策性增资◈★ღ。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 340.07 万元◈★ღ,与上年相比增加 158.49 万元◈★ღ,增长 87.28%◈★ღ。主要原因是政策性增资◈★ღ。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1.46 万元◈★ღ,与上年相比增加 1.46 万元(去年预算数为 0 万元◈★ღ,无法计算增减比率)四道口电影院◈★ღ。主要原因是功能科目调整◈★ღ,将购房补贴支出纳入住房改革支出◈★ღ。
(一)人员经费 1,546.19 万元◈★ღ。主要包括◈★ღ:基本工资◈★ღ、津贴补贴◈★ღ、奖金◈★ღ、绩效工资◈★ღ、机关事业单位基本养老保险缴费◈★ღ、职业年金缴费◈★ღ、职工基本医疗保险缴费◈★ღ、其他社会保障缴费◈★ღ、住房公积金◈★ღ、医疗费◈★ღ、其他工资福利支出◈★ღ、退休费◈★ღ、医疗费补助◈★ღ、奖励金◈★ღ、其他对个人和家庭的补助◈★ღ。
(二)公用经费 66.29 万元◈★ღ。主要包括◈★ღ:办公费◈★ღ、手续费◈★ღ、水费◈★ღ、电费◈★ღ、差旅费◈★ღ、维修(护)费◈★ღ、会议费◈★ღ、公务接待费◈★ღ、劳务费◈★ღ、工会经费◈★ღ、公务用车运行维护费◈★ღ、其他交通费用◈★ღ、其他商品和服务支出◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算1,855.78 万元◈★ღ,与上年相比减少 9,068.82 万元◈★ღ,减少 83.01%◈★ღ。主要原因是 2022 年上级商务发展专项资金◈★ღ、市本级政府专项资金等未纳入年初预算◈★ღ。
(一)人员经费 1,546.19 万元◈★ღ。主要包括◈★ღ:基本工资◈★ღ、津贴补贴千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ、奖金◈★ღ、绩效工资◈★ღ、机关事业单位基本养老保险缴费◈★ღ、职业年金缴费◈★ღ、职工基本医疗保险缴费◈★ღ、其他社会保障缴费◈★ღ、住房公积金◈★ღ、医疗费◈★ღ、其他工资福利支出◈★ღ、退休费◈★ღ、医疗费补助◈★ღ、奖励金◈★ღ、其他对个人和家庭的补助◈★ღ。
(二)公用经费 66.29 万元◈★ღ。主要包括◈★ღ:办公费◈★ღ、手续费◈★ღ、水费◈★ღ、电费四道口电影院◈★ღ、差旅费◈★ღ、维修(护)费◈★ღ、会议费◈★ღ、公务接待费◈★ღ、劳务费◈★ღ、工会经费◈★ღ、公务用车运行维护费◈★ღ、其他交通费用四道口电影院◈★ღ、其他商品和服务支出◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中◈★ღ,因公出国(境)费支出 0 万元◈★ღ,占“三公”经费的0%◈★ღ;公务用车购置及运行维护费支出 5 万元◈★ღ,占“三公”经费的71.43%◈★ღ;公务接待费支出 2 万元千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ,占“三公”经费的 28.57%◈★ღ。具体情况如下◈★ღ:
(2)公务用车运行维护费预算支出 5 万元◈★ღ,比上年预算减少4.5 万元◈★ღ,主要原因是 2022 年商务局(本级)减少公务用车 1 辆及相关支出◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元◈★ღ,与上年预算数相同◈★ღ。
宜兴市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元◈★ღ,比上年预算减少 0.15 万元◈★ღ,主要原因是压减 2022培训费支出千亿·体育(国际)登录 - 千亿·体育(国际)手机官网◈★ღ。
2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 51.16 万元◈★ღ。与上年相比增加 0.3 万元◈★ღ,增长 0.59%◈★ღ。主要原因是 2022 年在编人员增加◈★ღ,公用经费定额相应增加◈★ღ。
2022 年度政府采购支出预算总额 8.35 万元◈★ღ,其中◈★ღ:拟采购货物支出 2.35 万元◈★ღ、拟采购工程支出 0 万元◈★ღ、拟购买服务支出 6 万元◈★ღ。
本部门共有车辆 3 辆◈★ღ,其中◈★ღ,一般公务用车 0 辆◈★ღ、执法执勤用车 3 辆◈★ღ、特种专业技术用车 0 辆◈★ღ、业务用车 0 辆◈★ღ、其他用车 0 辆等◈★ღ。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)◈★ღ,单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)◈★ღ。
2022 年度◈★ღ,本部门整体支出纳入绩效目标管理◈★ღ,涉及四本预算资金 1,855.78 万元◈★ღ;本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理◈★ღ,涉及四本预算资金合计 243.3 万元◈★ღ,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%◈★ღ。千亿娱乐◈★ღ,qy千亿体育(中国)官方网站平台◈★ღ,建设工程